[서울파이낸스 김완일 기자] 두산에너빌리티는 올해 3분기 연결 기준 매출 3조8804억원 영업이익 1371억원을 달성했다고 5일 밝혔다.
전년 동기 대비 매출은 14.3%, 영업이익은 19.4% 증가했다. 올해 3분기까지 누적 매출은 12조1979억원, 영업이익은 5506억원, 순이익은 1526억원을 올렸다.
에너빌리티 부문(해외 자회사 포함 기준) 수주는 3분기 1조6000억원 규모를 계약하며 누적 기준 5조3903억원을 달성했다.
주요 수주는 당진 2단계 액화천연가스(LNG) 저장탱크 3기 공사(4458억원, 당사분 80%)를 포함해 국내외 단품, 서비스 분야 등이었다. 수주 잔고는 16조4174억원으로 전년 대비 1조6000억원 증가했다.
두산에너빌리티는 최근 경영 환경 변화를 반영해 올해 수주 가이던스를 당초 10조7000억원에서 13~14조원으로 상향 조정했다고 설명했다. 4분기에는 체코원전 2기 주기기 제작 공급 계약과 가스터빈, 계획 외 수주를 목표로 두고 있다.
매출은 6조5000원에서 7조4000억원~7조8000억원으로 높아질 것으로, 영업이익은 3732억원에서 3100억원~3300억원으로 하향 전망했다. 영업이익 하락 주요 원인은 급격한 주가 상승에 따른 장기 성과급 등 사업 외 외생 변수 영향이라고 회사는 설명했다.
두산에너빌리티의 주요 사업 추진 현황으로는 지난 달 가스터빈 종주국인 미국에 한국형 가스터빈 2기를 첫 수출한 바 있다. 회사는 북미서 대형 가스터빈 수요가 지속 증가할 것으로 전망하고 있어 이에 대응할 방침이다.
아울러 미국 내 대형원전(AP1000) 공급 확대, 연간 20기 생산이 가능한 소형모듈원전(SMR) 전용 생산시설 투자 준비, 10메가와트(MW) 해상풍력터빈의 국내외 실적 확대 등을 추진하고 있다.
